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组织部部门决算

发文单位:     发布时间:2016/9/6 17:01:14     

部门决算公开

第一部分    组织部概况

一、部门职责

加强基层领导班子建设;加强全县大学生村官队伍建设;健全全县党的组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;协调和指导乡镇党代会、人代会;做好代表补选、罢免等事宜。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策,准确高效办理工资及退休费审批;培养锻炼干部,提高干部整体素质;进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性,不断提高干部素质和业务能力。加强人才队伍建设。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;干部、人事政策科学合理;做好老干部综合服务和保障工作;做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时。

二、部门决算单位构成

组织部的决算只包含本级本单位数据,没有其他单位、下级部门。

第二部分    组织部门2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表


收入支出决算批复表

财决批复01

部门:中共泊头市委组织部(本级)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,803,811.00

一、一般公共服务支出

30

2,300,337.81

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

61,830.00

六、其他收入

7

644,666.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

422,930.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

3,590,696.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

6,448,477.00

本年支出合计

51

6,375,793.81

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

656,486.23

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

729,169.42

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

7,104,963.23

总计

58

7,104,963.23

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02

部门:中共泊头市委组织部(本级)

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,448,477.00

5,803,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

644,666.00

201

一般公共服务支出

2,470,781.00

2,458,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

20132

组织事务

2,470,781.00

2,458,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

2013201

  行政运行

2,470,781.00

2,458,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

206

科学技术支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

187,000.00

187,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

187,000.00

187,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

187,000.00

187,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,590,696.00

2,958,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

632,666.00

21301

农业

3,590,696.00

2,958,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

632,666.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

3,590,696.00

2,958,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

632,666.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。


三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03

部门:中共泊头市委组织部(本级)

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,375,793.81

6,375,793.81

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,300,337.81

2,300,337.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2,300,337.81

2,300,337.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

2,300,337.81

2,300,337.81

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

61,830.00

61,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

61,830.00

61,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

61,830.00

61,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

422,930.00

422,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

422,930.00

422,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

422,930.00

422,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,590,696.00

3,590,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,590,696.00

3,590,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

3,590,696.00

3,590,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:中共泊头市委组织部(本级)

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,803,811.00

一、一般公共服务支出

28

2,288,337.81

2,288,337.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

61,830.00

61,830.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

422,930.00

422,930.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

2,958,030.00

2,958,030.00

0.00

本年收入合计

22

5,803,811.00

本年支出合计

49

5,731,127.81

5,731,127.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

656,486.23

年末财政拨款结转和结余

50

729,169.42

729,169.42

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

656,486.23

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

总计

27

6,460,297.23

总计

54

6,460,297.23

6,460,297.23

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:中共泊头市委组织部(本级)

金额单位:元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

 

 

 

301

工资福利支出

0.00

977,805.00

0.00

30101

  基本工资

0.00

531,388.00

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

446,417.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

1,164,379.81

30201

  办公费

0.00

0.00

752,976.08

30202

  印刷费

0.00

0.00

57,326.60

30207

  邮电费

0.00

0.00

9,310.00

30211

  差旅费

0.00

0.00

38,566.40

30215

  会议费

0.00

0.00

30,000.00

30216

  培训费

0.00

0.00

61,830.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

150.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

45,090.73

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

169,130.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

3,588,943.00

0.00

30302

  退休费

0.00

44,698.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

3,544,245.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分    组织部门2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入中包括财政拨款收入和其他收入,其中财政拨款收入为财政拨付的日常经费和机关人员工资及大学生村官工资等收入,计5803811元,其他收入为年终精神文明奖等收入,计644666元。支出为日常办公差旅费、公务用车运行费、会议费、印刷费及机关人员工资、大学生村官工资、老党员补贴金等其他各项费用支出,计6375793.81元。

二、收入决算总体情况说明

收入决算数包括财政拨付的日常经费和机关人员工资及大学生村官工资、老党员补贴金、精神文明奖等收入,计6448477元。

三、支出决算总体情况说明

支出决算数为保障日常工作开展所需的办公费、公务用车运行费、会议费、印刷费及机关人员工资、大学生村官工资、老党员补贴金等其他各项费用支出,计6375793.81元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出决算数指不包括机关干部和大学生村官年终精神文明奖等其他收入之外的财政拨款数,计5803811元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国费没有,公车运行维护费为45090.73元,接待费为150元。

六、机关运行经费的支出情况的说明

机关运行经费指组织部机关办公费, 、差旅费、培训费、购置费、会议费、公车运行维护费、印刷费、招待费等费用,计1164379.81元。

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